Orden de Compra. Nº2688-365-SE12 "CARGA DE GAS LICUADO PARA BOX DE ATENCION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2688-365-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-06-2012
Nombre de la Orden de Compra CARGA DE GAS LICUADO PARA BOX DE ATENCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2688-44-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
R.U.T. 69.061.600-9
Dirección de Unidad de Compra EL RETAMO 2249
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
R.U.T. 69.061.600-9
Dirección de Facturación CALLE CENTRAL 171
Comuna Algarrobo
Impuesto 5652,1029
Dirección de Envío de la Factura CALLE CENTRAL 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-06-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Luisa García Núñez y Cía. Ltda.
Razón Social SOC LUISA GARCIA NUNEZ Y CIA. LTDA
R.U.T. 76.888.060-3
Sucursal Sociedad Luisa García Núñez y Cía. Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15111507
Gas ciudad3Unidad no definidaRECARGA DE GAS DE 11KG  $ 9.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.748 $ 29.748
Total Neto $ 29.748
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.652
TOTAL OC $ 35.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.