Orden de Compra. Nº2688-50-SE23 "ADQUISICION TONER CESFAM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2688-50-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-02-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION TONER CESFAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2688-36-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
R.U.T. 69.061.600-9
Dirección de Unidad de Compra EL RETAMO 2249 ALGARROBO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009 del sistema amisoft.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
R.U.T. 69.061.600-9
Dirección de Facturación EL RETAMO 2249 ALGARROBO
Comuna Algarrobo
Impuesto 104766
Dirección de Envío de la Factura EL RETAMO 2249 ALGARROBO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ÁLVARO JOSÉ DEL CAMPO SÁEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121904
Rellenos de tinta2UnidadTINTA PIXMA 190 YELLOWBOTELLA DE TINTA GI190 YELLOW INK-POWER $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
44103103
Tóner30UnidadTONER HP 105ATONER W105 A INK-POWER $ 17.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 537.000 $ 537.000
44103103
Tóner2UnidadTINTA PIXMA 190 MAGENTABOTELLA DE TINTA GI190 MAGENTA INK-POWER $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
44103103
Tóner2UnidadTINTA PIXMA 190 BLACKBOTELLA DE TINTA GI190 BLACK INK-POWER $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
44103103
Tóner2UnidadTINTA PIXMA 190 CYANBOTELLA TINTA GI-190 CYAN INK-POWER $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
Total Neto $ 551.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 104.766
TOTAL OC $ 656.166


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.