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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2688-632-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
19-10-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION INSUMOS CESFAM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2688-17-LP21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-SALUD |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
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R.U.T. |
69.061.600-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
EL RETAMO 2249 ALGARROBO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
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R.U.T. |
69.061.600-9 |
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Dirección de Facturación |
EL RETAMO 2249 ALGARROBO |
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Comuna |
Algarrobo
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Impuesto |
56114,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
EL RETAMO 2249 ALGARROBO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Socofar Division Munnich |
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Razón Social |
SOCOFAR S A
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R.U.T. |
91.575.000-1 |
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Sucursal |
Socofar Division Munnich |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12161902
| Detergentes surfactantes | 24 | Bidón | Detergente enzimatico de 5 L/ | 291830 DETERGENTE ENZIMATICO PH NEUTRO 5 LT ACCESORIOS MEDICOS NACIONALES, LIQUIDO |
$ 11.585,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 278.040
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$ 278.040
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42181501
| Depresores de la lengua o palas o palos | 2000 | Unidad | Baja lenguas madera | 182059 BAJA LENGUAS MADERA MUNCARE 100, CAJA
X 100, CHANNELMED, PALETA.Los productos ofertados cuentan con vencimiento mayor a 24 meses. Se adjunta documentación técnica. Despacho en 24 horas, sin costo adicional. |
$ 9,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.000
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$ 17.300
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Total Neto
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$ 295.340
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 56.115
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$ 351.455
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.