Orden de Compra. Nº
2688-651-SE19
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SERVICIO DE LAVANDERIA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2688-651-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO DE LAVANDERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2688-1-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-SALUD
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
R.U.T.
69.061.600-9
Dirección de Unidad de Compra
EL RETAMO 2249 ALGARROBO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
R.U.T.
69.061.600-9
Dirección de Facturación
CARABINEROS DE CHILE N° 2350
Comuna
Algarrobo
Impuesto
44177,28
Dirección de Envío de la Factura
CARABINEROS DE CHILE N° 2350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MIRIAM LUZ
Razón Social
MIMIAM LUZ MENA BERRIOS
R.U.T.
11.521.605-8
Sucursal
MIRIAM LUZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42131501
Pecheras para pacientes
10
Unidad no definida
PECHERA DENTAL
PECHERA DENTAL
$ 510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.100
$ 5.100
42132102
Cubre camillas
12
Unidad no definida
CUBRE CAMA
CUBRE CAMA
$ 5.094,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.128
$ 61.128
42132105
Sábanas de hospital
47
Unidad no definida
SABANA
SABANA
$ 981,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.107
$ 46.107
42132107
Mantas de hospital
15
Unidad no definida
TOALLA GRANDE
TOALLA GRANDE
$ 981,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.715
$ 14.715
52121503
Fundas para cobertores acolchados
5
Unidad no definida
COBERTORES
COBERTORES
$ 3.821,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.105
$ 19.105
52121508
Mantas o frazadas
20
Unidad no definida
FRAZADA NORMAL
FRAZADA NORMAL
$ 2.548,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.960
$ 50.960
52121508
Mantas o frazadas
6
Unidad no definida
FRAZADA POLAR AZUL
FRAZADA POLAR AZUL
$ 1.911,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.466
$ 11.466
56101907
Funda para muebles
37
Unidad no definida
FUNDA ALMOHADON
FUNDA ALMOHADON
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.803
$ 11.803
52131501
Cortinas
2
Unidad no definida
CORTINAS
CORTINAS
$ 6.064,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.128
$ 12.128
Total Neto
$ 232.512
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 44.177
TOTAL OC
$ 276.689
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.