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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2688-657-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-10-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GES ODONTOLOGICO DEL ADULTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2688-73-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-SALUD |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
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R.U.T. |
69.061.600-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
EL RETAMO 2249 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
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R.U.T. |
69.061.600-9 |
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Dirección de Facturación |
CALLE CENTRAL 171 |
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Comuna |
Algarrobo
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Impuesto |
12870,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE CENTRAL 171 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-10-2012 |
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Proveedor |
DENTAL LAVAL LTDA. |
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Razón Social |
DENTAL LAVAL LIMITADA
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R.U.T. |
79.595.850-9 |
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Sucursal |
DENTAL LAVAL LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42151635
| Expulsores dentales de saliva o aparatos de succión oral o suministros | 30 | Bolsa | EYECTORES DE SALIVA (BOLSA 100 UN) | |
$ 1.970,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.100
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$ 59.100
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42151663
| Cuñas o sets odontológicos | 3 | Bolsa | CUÑAS DE MADERA COLORES | |
$ 2.880,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.640
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$ 8.640
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Total Neto
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$ 67.740
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.871
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$ 80.611
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.