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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2688-84-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-03-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2688-34-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2688-34-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Algarrobo
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R.U.T. |
69.061.600-9 |
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Dirección de Facturación |
CALLE CENTRAL 171 |
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Comuna |
44
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Impuesto |
23559,81 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE CENTRAL 171 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-03-2010 |
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Proveedor |
Supermercado Mayorista 10 |
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Razón Social |
SUPER 10 S.A.
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R.U.T. |
76.012.833-3 |
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Sucursal |
Supermercado Mayorista 10 |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24121801
| Latas de aerosol | 6 | Lata | SILICONA EN AEROSOL PARA USO EXCLUSIVO DE AMBULANCIAS | |
$ 929,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.574
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$ 5.574
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47131816
| Desodorantes | 30 | Unidad | PASTILLAS PARA W.C., Soluciones de limpieza y desinfección aromáticas. | |
$ 241,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.230
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$ 7.230
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47131615
| Escobillones | 3 | Unidad | ESCOBILLONES PARA CENTRO DE SALUD Y POSTAS RURALES | |
$ 789,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.367
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$ 2.367
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47131811
| Productos de lavandería | 2 | kilogramo | DETERGENTE EN POLVO SIMILAR O IGUAL A OMO, PARA LAVADO DE SABANILLAS EN POSTAS RURALES | |
$ 1.539,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.078
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$ 3.078
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14111703
| Toallas de papel | 450 | Rollo | TOALLA DE PAPEL SIMILAR O IGUAL A NOVA SIMPLE | |
$ 235,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 105.750
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$ 105.750
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Total Neto
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$ 123.999
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.560
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$ 147.559
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.