Orden de Compra. Nº2690-23-SE11 "Insumos Construcciones Metálicas 1"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2690-23-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-05-2011
Nombre de la Orden de Compra Insumos Construcciones Metálicas 1
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2690-8-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-LICEO CARLOS ALESSANDRI
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
R.U.T. 69.061.600-9
Dirección de Unidad de Compra EL OLMO 1701
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
R.U.T. 69.061.600-9
Dirección de Facturación EL OLMO 1701
Comuna Algarrobo
Impuesto 33283,06
Dirección de Envío de la Factura EL OLMO 1701
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Dauden
Razón Social E RODRIGUEZ Y CIA LTDA
R.U.T. 79.939.630-0
Sucursal Ferretería Dauden
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas1GalónPintura anticorrosiva de terminación, color negro (DUO)  $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403
27112801
Brocas10PiezaBrocas acero rapido de 5mm  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
27111507
Cortadores de metal10DiscoDiscos de Corte de 14"  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.620 $ 54.620
27111508
Sierras5UnidadMarcos de Sierra. MARCA STANLEY   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.445 $ 13.445
31211904
Brochas10UnidadBrochas de 3" x 1/2"  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
31162205
Remaches de trinquetes600UnidadRemaches POP de 4mm x 10mm  $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
27111508
Sierras50HojaHojas de sierra 24 dientes. MARCA STANLEY   $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.550 $ 3.550
23171515
Electrodos para soldar1kilogramoElectrodo 7010 de 3/32"  $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.109 $ 3.109
31162006
Clavos de alambre2kilogramoClavos para volcanita de 1" Lisos  $ 1.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.992 $ 2.992
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices4LitroDiluyente   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.044 $ 5.044
31231313
Tubería de plástico1TuboTubo de PVC de 40 mm  $ 3.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.672 $ 3.672
31231313
Tubería de plástico7TuboTubos de PVC de 50 mm  $ 4.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.527 $ 30.527
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios12FrascoFrascos pegamento vinilit de 250 cc   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.212 $ 25.212
Total Neto $ 175.174
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.283
TOTAL OC $ 208.457


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.