Orden de Compra. Nº2690-26-SE11 "Insumos Construcciones Metálicas 4"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2690-26-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-05-2011
Nombre de la Orden de Compra Insumos Construcciones Metálicas 4
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2690-8-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-LICEO CARLOS ALESSANDRI
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
R.U.T. 69.061.600-9
Dirección de Unidad de Compra EL OLMO 1701
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
R.U.T. 69.061.600-9
Dirección de Facturación EL OLMO 1701
Comuna Algarrobo
Impuesto 3230
Dirección de Envío de la Factura EL OLMO 1701
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JACEL Ltda.
Razón Social JAIME CELUME Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.653.750-7
Sucursal JACEL Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores10ParGuantes tipo soldador   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
Total Neto $ 17.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.230
TOTAL OC $ 20.230


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.