Orden de Compra. Nº2690-9-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2690-4-L114"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2690-9-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-09-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2690-4-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2690-4-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-LICEO CARLOS ALESSANDRI
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
R.U.T. 69.061.600-9
Dirección de Unidad de Compra EL OLMO 1701
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
R.U.T. 69.061.600-9
Dirección de Facturación EL OLMO 1701
Comuna Algarrobo
Impuesto 311344,5165
Dirección de Envío de la Factura EL OLMO 1701
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Blanca Nieves
Razón Social LOPEZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.561.500-1
Sucursal Blanca Nieves
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53101701
Suéteres para niño150UnidadSweter escolares color azul marino con insignia bordadaOferta Permanente . $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.638.600 $ 1.638.655
Total Neto $ 1.638.655
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 311.345
TOTAL OC $ 1.950.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.