Orden de Compra. Nº2694-165-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2694-132-COT25, MATERIALES DE FERRETERIA SECTOR CELESTE -SAPU "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2694-165-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2694-132-COT25, MATERIALES DE FERRETERIA SECTOR CELESTE -SAPU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
R.U.T. 69.073.600-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001.000.000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
R.U.T. 69.073.600-4
Dirección de Facturación Crescente Errázuriz 665
Comuna Cartagena
Impuesto 90369,89
Dirección de Envío de la Factura Crescente Errázuriz 665
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Cartagena-El Tabo Limitada
Razón Social FERRETERIA CARTAGENA EL TABO S.A.
R.U.T. 77.753.800-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Cartagena-El Tabo Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1Unidadcompra de materiales de ferreteria según listado adjunto Proveedor deberá adjuntar Anexo n°1, sin aquello no se considerará en la evaluación   $ 475.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.631 $ 475.631
Total Neto $ 475.631
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.370
TOTAL OC $ 566.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.