Orden de Compra. Nº2694-314-SE13 "TRABAJOS DE REPARACIÓN EN POSTA LO ABARCA."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2694-314-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-10-2013
Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS DE REPARACIÓN EN POSTA LO ABARCA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2698-2-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
R.U.T. 69.073.600-4
Dirección de Unidad de Compra TARAPACA 551
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
R.U.T. 69.073.600-4
Dirección de Facturación TARAPACA 551
Comuna Cartagena
Impuesto 51658,2507
Dirección de Envío de la Factura TARAPACA 551
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA GONZALES
Razón Social MARCIAL FLORENCIO GONZALEZ CLAVERIA
R.U.T. 2.826.586-7
Sucursal FERRETERIA GONZALES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas4Unidad no definidaBROCHAS 2".  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.689
31161620
Pernos de cabeza hexagonal12Unidad no definidaPERNOS COCHE CON TUERCA.  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.212 $ 1.210
40142301
Anillos de recubrimiento de ángulo de tubería9Unidad no definidaANGULOS DOBLADOS 25X25  $ 3.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.067 $ 32.067
40142310
Tapa de tubería3Unidad no definidaTAPA GORRO PVC 50  $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.161 $ 1.160
31211906
Rodillos de pintar1Unidad no definidaRODILLO 3.5 SINTÉTICO.  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
27112801
Brocas9Unidad no definidaBROCAS FE  $ 921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.289 $ 8.289
11121610
Maderas duras47Unidad no definidaPINO 1 1/2 X 4  $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.045 $ 152.059
30102803
Pilotes de acero1Unidad no definidaFE 1/2  $ 5.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.966 $ 5.966
31191506
Discos abrasivos6Unidad no definidaDISCO CORTE METAL 7".  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.050
31191506
Discos abrasivos3Unidad no definidaDISCO CORTE METAL 4".  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
31191506
Discos abrasivos1Unidad no definida DISCO DESBATE 4".  $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.471 $ 1.471
30102803
Pilotes de acero2Unidad no definidaPLETINA 25X5  $ 5.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.252 $ 10.252
30102803
Pilotes de acero2Unidad no definidaPLETINA 20X5  $ 4.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.908 $ 8.908
31211501
Pinturas al esmalte1GalónESMALTE SINTÉTICO NEGRO.  $ 17.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.311 $ 17.311
31191506
Discos abrasivos4CajaDISCO CORTE FE 7"  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.034
31161503
Clavo-tornillo3CajaTORNILLOS 1X6 (100 UNID)  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783 $ 3.782
31211505
Pinturas aceitosas1TarroGALON ANTICORROSIVO NEGRO.  $ 10.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.168 $ 10.168
23171509
Soldadura1kilogramoSOLDADURA M.H.  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
Total Neto $ 271.886
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.658
TOTAL OC $ 323.544


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.