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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2694-377-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PROTESIS DENTALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2694-8-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-SALUD |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
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R.U.T. |
69.073.600-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
TARAPACA 551 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
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R.U.T. |
69.073.600-4 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Casanova 210 Cartagena |
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Comuna |
Cartagena
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Impuesto |
876470 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Casanova 210 Cartagena |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VICTOR MANUEL |
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Razón Social |
VÍCTOR MANUEL SANTIS DURÁN
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R.U.T. |
10.805.848-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VICTOR MANUEL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42152111
| Endurecedores de material de impresión dental | 17 | Unidad no definida | | 17 PROTESIS METALICAS |
$ 39.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 663.000
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$ 663.000
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42152111
| Endurecedores de material de impresión dental | 92 | Unidad no definida | | 92 PROTESIS ACRILICAS |
$ 37.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.404.000
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$ 3.404.000
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42152111
| Endurecedores de material de impresión dental | 42 | Unidad no definida | | 42 REPARACIONES DE PROTESIS |
$ 13.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 546.000
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$ 546.000
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Total Neto
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$ 4.613.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 876.470
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$ 5.489.470
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.