Orden de Compra. Nº2694-393-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2694-20-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2694-393-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-07-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2694-20-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2694-20-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
R.U.T. 69.073.600-4
Dirección de Unidad de Compra TARAPACA 551
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
R.U.T. 69.073.600-4
Dirección de Facturación TARAPACA 551
Comuna Cartagena
Impuesto 508552,1
Dirección de Envío de la Factura TARAPACA 551
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jose Munoz
Razón Social JOSE DEL CARMEN MUNOZ VIDAL
R.U.T. 4.452.425-2
Sucursal Jose Munoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1Unidad no definidaSERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS PARA ÁREA DE SALUD DE CARTAGENA.   $ 2.676.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.676.590 $ 2.676.590
Total Neto $ 2.676.590
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 508.552
TOTAL OC $ 3.185.142


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.