Orden de Compra. Nº2694-399-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2694-55-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2694-399-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2694-55-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2694-55-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
R.U.T. 69.073.600-4
Dirección de Unidad de Compra TARAPACA 551
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
R.U.T. 69.073.600-4
Dirección de Facturación TARAPACA 551
Comuna Cartagena
Impuesto 17620,6
Dirección de Envío de la Factura TARAPACA 551
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHOFAVOR  ENVIAR  A  CALLE  CRESCENTE  ERRAZURIZ 665  CARTAGENA.   EN  FARMACIA  DEL  CESFAM
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151664
Discos cortadores o separadores dentales4Unidad4 BOLSAS DISCO SOFLEX INTERDENTARIO AMARILLO  $ 9.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.840 $ 36.840
42151603
Útiles de colocación de hidróxido de calcio4Unidad4 HIDROXIDO DE CALCIO  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
42151602
Bandas para matriz dental8Unidad8 BANDA MATRIZ 0.5 mm  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
42151663
Cuñas o sets odontológicos8Unidad8 BOLSAS CUÑAS DE MADERA AMARILLA  $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.520 $ 17.520
42151663
Cuñas o sets odontológicos8Unidad8 BOLSAS CUÑAS DE MADERA VERDE  $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.520 $ 17.520
42151806
Tiras dentales de acabado o pulido8Unidad8 HUINCHA METÁLICA ABRASIVA  $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.120 $ 11.120
42152419
Materiales de pasta de cinc óxido eugenol para impresión dental2Unidad2 EUGENOL  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780
Total Neto $ 92.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.621
TOTAL OC $ 110.361


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.