Orden de Compra. Nº2694-489-SE12 "MATERIALES DE CONSTRUCCION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2694-489-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-09-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5958-6-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
R.U.T. 69.073.600-4
Dirección de Unidad de Compra TARAPACA 551
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
R.U.T. 69.073.600-4
Dirección de Facturación TARAPACA 551
Comuna Cartagena
Impuesto 44902,263
Dirección de Envío de la Factura TARAPACA 551
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA GONZALES
Razón Social MARCIAL FLORENCIO GONZALEZ CLAVERIA
R.U.T. 2.826.586-7
Sucursal FERRETERIA GONZALES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1Unidad no definidaMATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS DE HABILITACIÓN EN SECTOR SOME DEL CESFAM DE CARTAGENA.   $ 236.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.328 $ 236.328
Total Neto $ 236.328
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.902
TOTAL OC $ 281.230


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.