Orden de Compra. Nº2696-120-SE20 "MATERIAL DE FERRETERIA JARDÍN VILLA CARTAGO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2696-120-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-07-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA JARDÍN VILLA CARTAGO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2696-9-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
R.U.T. 69.073.600-4
Dirección de Unidad de Compra Avda Cartagena 364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
R.U.T. 69.073.600-4
Dirección de Facturación Avda Cartagena 364
Comuna Cartagena
Impuesto 1177680,7126
Dirección de Envío de la Factura Avda Cartagena 364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ISMAEL RAUL
Razón Social FERRETERIA GONZALEZ Y GONZALEZ SPA
R.U.T. 76.957.595-2
Sucursal ISMAEL RAUL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161508
Rodillo de papel pintado49UnidadRODILLO 5X18CMRODILLO 5X18CM $ 1.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.965 $ 62.965
11121604
Madera de coníferas198UnidadJUNQUILLO RECTOJUNQUILLO RECTO $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.220 $ 176.220
31211910
Mitones36UnidadGUANTES CABRITILLAGUANTES CABRITILLA $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
31162506
Soporte de pared1UnidadTARUGO 8TARUGO 8 $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10 $ 10
31162506
Soporte de pared46UnidadTARUGO 10TARUGO 10 $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 552 $ 552
31211502
Pinturas de base acuosa210GalónESMALTE AL AGUA GALON COLORESMALTE AL AGUA GALON COLOR $ 9.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.927.380 $ 1.927.380
31161503
Clavo-tornillo30CajaTORNILLO VOLCANITA 8X3TORNILLO VOLCANITA 8X3 $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.910 $ 47.910
31161503
Clavo-tornillo33CajaTORNILLO VOLCANITA 6X2TORNILLO VOLCANITA 6X2 $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.070 $ 26.070
20122342
Alambre de Slickline30kilogramoALAMBRE N°18ALAMBRE N°18 $ 1.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.800 $ 52.800
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica355Metro CuadradoPORCELANATOPORCELANATO $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.485.000 $ 2.485.000
31211708
Recubrimiento de polvo334kilogramoBEKON POLVO 25 KGBEKON POLVO 25 KG $ 2.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 808.280 $ 808.280
11121611
Tablero de partículas59UnidadOSB 15MMOSB 15MM $ 10.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 627.760 $ 627.760
11121604
Madera de coníferas100UnidadPINO 2X3 EN 3.20PINO 2X3 EN 3.20 $ 1.729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.900 $ 172.900
31161503
Clavo-tornillo30CajaTORNILLO VOLCANITA 6X1 5/8TORNILLO VOLCANITA 6X1 5/8 $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700
31211904
Brochas59UnidadBROCHA 3"BROCHA 3" $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000
Total Neto $ 6.524.547
Descuento $ 326.227
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.177.681
TOTAL OC $ 7.376.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.