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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2696-161-CM21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-06-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
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R.U.T. |
69.073.600-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda Cartagena 364 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
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R.U.T. |
69.073.600-4 |
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Dirección de Facturación |
Avda Cartagena 364 |
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Comuna |
Cartagena
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Impuesto |
1175044 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda Cartagena 364 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GV bolsos publicitarios |
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Razón Social |
VARGAS & VARGAS LIMITADA
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R.U.T. |
76.015.250-1 |
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Sucursal |
GV bolsos publicitarios |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141611 2239-2-LP15
| Personalización de regalos o productos promocional | 1 | | (1226704 )PRODUCTOS DE ESCRITORIO / ECOLÓGICO - 1252746 | (1226704) PRODUCTOS DE ESCRITORIO / ECOLÓGICO - ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(2)
; SERVICIO POR $ 10.000(4)
; SERVICIO POR $ 100.000(75)
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$ 7.542.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.542.000
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$ 7.542.000
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Total Neto
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$ 7.542.000
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Descuento
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$ 1.357.560
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.175.044
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 7.359.484
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.