|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2696-313-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-07-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE PINTURAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2698-4-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-EDUCACION |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
|
|
R.U.T. |
69.073.600-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Cartagena 364 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
|
|
R.U.T. |
69.073.600-4 |
|
Dirección de Facturación |
Avda Cartagena 364 |
|
Comuna |
Cartagena
|
|
Impuesto |
154299,1558 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda Cartagena 364 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
FERRETERIA GONZALES |
|
Razón Social |
MARCIAL FLORENCIO GONZALEZ CLAVERIA
|
|
R.U.T. |
2.826.586-7 |
|
Sucursal |
FERRETERIA GONZALES |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211904
| Brochas | 5 | Unidad no definida | BROCHA 3" | BROCHA 3" |
$ 1.479,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.395
|
$ 7.395
|
53102102
| Overol y sobretodo para hombre | 10 | Unidad no definida | OVEROLES DESECHABLES BLANCO (XL) | OVEROLES DESECHABLES BLANCO (XL) |
$ 2.519,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 25.190
|
$ 25.190
|
31211906
| Rodillos de pintar | 10 | Unidad no definida | RODILLO 18 CM. CHIPORRO | RODILLO 18 CM. CHIPORRO |
$ 1.345,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.450
|
$ 13.445
|
31211501
| Pinturas al esmalte | 3 | Galón | ESMALTE SINTETICO CAFE MORO | ESMALTE SINTETICO CAFE MORO |
$ 18.487,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 55.461
|
$ 55.462
|
31211506
| Pinturas de látex | 10 | Tineta | LATEX ROJO OSCURO (6327) | LATEX ROJO OSCURO (6327) |
$ 60.571,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 605.710
|
$ 605.714
|
31211506
| Pinturas de látex | 2 | Tineta | LATEX ROJO CLARO (6325) | LATEX ROJO CLARO (6325) |
$ 52.447,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 104.894
|
$ 104.894
|
|
|
Total Neto
|
$ 812.101
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 154.299
|
|
$ 966.400
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.