Orden de Compra. Nº
2696-368-SE23
"
ARTICULOS DE LIBRERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2696-368-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DE LIBRERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
R.U.T.
69.073.600-4
Dirección de Unidad de Compra
Avda Cartagena 364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
R.U.T.
69.073.600-4
Dirección de Facturación
Avda Cartagena 364
Comuna
Cartagena
Impuesto
66609,82
Dirección de Envío de la Factura
Avda Cartagena 364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DESPACHO
DESPACHO EN EL COLEGIO VILLA CARTAGO CON DIRECCION EN CARTAGO PONIENTE N°398 SECTOR ESTACION CARTAGENA.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIALIZADORA PROGRESO NV SPA
Razón Social
COMERCIALIZADORA PROGRESO NV SPA
R.U.T.
77.077.456-k
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIALIZADORA PROGRESO NV SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60123001
Figuras de goma Eva
31
Unidad no definida
GOMA EVA GLITTER
GOMA EVA GLITTER
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.800
$ 55.800
60123001
Figuras de goma Eva
4
Unidad no definida
GOMA EVA COLORES
GOMA EVA COLORES
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
60121150
Papel Crepé
10
Unidad no definida
PAPEL CREPE COLORES
PAPEL CREPE COLORES
$ 743,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.430
$ 7.430
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad no definida
PAPEL DE VOLANTIN
PAPEL DE VOLANTIN
$ 826,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.260
$ 8.260
27112904
Pistola de resina
2
Unidad no definida
PISTOLA DE SILICONA
PISTOLA DE SILICONA
$ 8.899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.798
$ 17.798
44121630
Kit de grapadora
3
Unidad no definida
ENGRAPADORAS CON CORCHETES
ENGRAPADORAS CON CORCHETES
$ 42.909,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 128.727
$ 128.727
14121812
Papel fotográfico
2
Unidad no definida
PAPEL FOTOGRAFICO CARTA
PAPEL FOTOGRAFICO CARTA
$ 5.762,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.524
$ 11.524
31201505
Cinta adhesiva de doble cara
8
Unidad no definida
CINTA DOBLE CONTACTO
CINTA DOBLE CONTACTO
$ 3.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.848
$ 29.848
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
3
Barra
SILICONA
SILICONA
$ 3.781,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.343
$ 11.343
60101103
Globos terráqueos electrónicos
4
Bolsa
GLOBOS LARGOS
GLOBOS LARGOS
$ 6.587,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.348
$ 26.348
14111610
Cartulina
20
Pliego
CARTULINA ESPAÑOLA
CARTULINA ESPAÑOLA
$ 1.634,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.680
$ 32.680
60123204
Cintas decorativas
5
Rollo
PAPEL FOTOGRAFICO CARTA
PAPEL FOTOGRAFICO CARTA
$ 2.724,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.620
$ 13.620
Total Neto
$ 350.578
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 66.610
TOTAL OC
$ 417.188
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.