Orden de Compra. Nº
2696-641-SE18
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MATERIAL DE FERRETERÍA LPVH
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2696-641-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-12-2018
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE FERRETERÍA LPVH
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2698-5-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
R.U.T.
69.073.600-4
Dirección de Unidad de Compra
Avda Cartagena 364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
R.U.T.
69.073.600-4
Dirección de Facturación
Avda Cartagena 364
Comuna
Cartagena
Impuesto
1690778,46
Dirección de Envío de la Factura
Avda Cartagena 364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA GONZALES
Razón Social
MARCIAL FLORENCIO GONZALEZ CLAVERIA
R.U.T.
2.826.586-7
Sucursal
FERRETERIA GONZALES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos
13
Unidad
ANTICORROSIVO
ANTICORROSIVO
$ 11.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 152.945
$ 152.945
31211501
Pinturas al esmalte
13
Unidad
ESMALTE SINTÉTICO NEGRO
ESMALTE SINTÉTICO NEGRO
$ 18.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 240.331
$ 240.331
31231311
Tubería de hierro
10
Unidad
TUBO GALV. 6"
TUBO GALV. 6"
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.930
$ 31.930
40142306
Asientos de tubería
7
Unidad
GORRO GALV. 6"
GORRO GALV. 6"
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.939
$ 22.939
30102212
Plancha de cinc
340
Unidad
ZINCALUM ONDULADO 3.66 EN 0.35
ZINCALUM ONDULADO 3.66 EN 0.35
$ 7.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400.060
$ 2.400.060
30102212
Plancha de cinc
200
Unidad
CABALLETE ZINC 0.5 * 2M
CABALLETE ZINC 0.5 * 2M
$ 4.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 904.200
$ 904.200
30151505
Membranas para techos
5
Unidad
MEMBRANA ASFÁLTICA 10MM*1MT*10MT
MEMBRANA ASFÁLTICA 10MM*1MT*10MT
$ 29.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 147.480
$ 147.480
11121611
Tablero de partículas
126
Unidad
TERCIADO MARINO 18MM
TERCIADO MARINO 18MM
$ 16.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.080.638
$ 2.080.638
31161504
Tornillos para metales
8000
Unidad
TORNILLO TECHO 3 1/2
TORNILLO TECHO 3 1/2
$ 29,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 232.000
$ 232.000
27111902
Limas
50
Unidad
LIMA OLLA 0.5 * 2M
LIMA OLLA 0.5 * 2M
$ 4.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 205.900
$ 205.900
27112801
Brocas
20
Unidad
BROCA MADERA, FIERRO Y CEMENTO 9MM
BROCA MADERA, FIERRO Y CEMENTO 9MM
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.820
$ 58.820
31201613
Adhesivo re-usable
10
Unidad
TAPA GOTERA
TAPA GOTERA
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.730
$ 27.730
11101712
Aleación ferrosa
60
Unidad
PERFIL CUADRADO 50*4
PERFIL CUADRADO 50*4
$ 24.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.452.120
$ 1.452.120
30151505
Membranas para techos
80
Unidad
FIELTRO ASFÁLTICO 10/16 LISO ROLLO 10M2
FIELTRO ASFÁLTICO 10/16 LISO ROLLO 10M2
$ 3.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 275.600
$ 275.600
11151512
Fibras de vidrio
100
Rollo
LANA DE VIDRIO ROLLO LIBRE 0.6*10M. 50MM
LANA DE VIDRIO ROLLO LIBRE 0.6*10M. 50MM
$ 11.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.134.500
$ 1.134.501
Total Neto
$ 9.367.194
Descuento
$ 468.360
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.690.778
TOTAL OC
$ 10.589.612
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.