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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2696-88-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2696-82-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
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R.U.T. |
69.073.600-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
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R.U.T. |
69.073.600-4 |
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Dirección de Facturación |
Avda Cartagena 364 |
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Comuna |
Cartagena
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Impuesto |
1093676,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda Cartagena 364 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PEHUEN SpA |
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Razón Social |
PEHUEN SPA
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R.U.T. |
96.635.520-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PEHUEN SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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94121803
| Clubes de reuniones y eventos sociales | 1 | Unidad | - SALÓN DE EVENTOS CLIMATIZADO CON CAPACIDAD DE 200 PERSONAS. - DISTANCIA MÁXIMA DE 12 KM DESDE LA MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA. - SALÓN INSONORIZADO - EQUIPO ELECTRÓGENO DE RESPALDO EN CASO DE CORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA. - ACCESO CONTROLADO - ESTACIONAMIENTOS DISPONIBLES DENTRO DEL RECINTO. | |
$ 1.260.504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.260.504
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$ 1.260.504
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32101629
| Amplificadores operacionales | 1 | Unidad | - 2 ATRILES DE PARLANTES. - 2 SUB BAJOS ELETRO VOICE 400W RMS C/U (SIMILAR O SUPERIOR) - 2 POWER AMPLIFICADOR CROWN XLI2500 (SIMILAR O SUPERIOR). - 1 ECUALIZADOR DBX 231 (SIMILAR O SUPERIOR). - 1 MESA DE SONIDO YAMAHA MG8 (SIMILAR O SUPERIOR). - 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICO MIPRO (SIMILAR O SUPERIOR). - 1 CONTROLADOR MIDI. (SIMILAR O SUPERIOR). - DATA SHOW - 1 NOTEBOOK - 1 SET DE CABLES DE PARLANTES. | |
$ 714.286,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 714.286
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$ 714.286
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90101701
| Gestión de cafetería | 200 | Unidad | - BEBESTIBLES (CAFÉ DE GRANO PERCOLADO, TÉ, AGUA PURIFICADA Y JUGOS) - COMESTIBLES (GALLETAS, TAPADITOS Y MINISANDWICH, 4 POR PERSONA) | |
$ 3.781,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 756.200
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$ 756.200
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91111603
| Servicios de cocina o preparación de comidas | 200 | Unidad | - ENTRADA (MINI ENSALADA CESAR) - PLATO PRINCIPAL(CARNE EN COCCIÓN LENTA ACOMPAÑADO CON ARROZ ÁRABE O PURÉ RUSTICO, ENSALADA CHILENA, CONTAR CON OPCIÓN VEGETARIANA) - POSTRE (MOUSSE DE FRAMBUESA) - BEBESTIBLES (BEBIDA O JUGO, TE, CAFÉ, INFUSIONES, AGUA SABORIZADA) | |
$ 15.126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.025.200
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$ 3.025.200
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Total Neto
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$ 5.756.190
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.093.676
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$ 6.849.866
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.