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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2697-6-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPOSICION DE ACERAS AV. CARLOS CORSI ENTRE AV. CARTAGENA Y LAS LILAS COMUNA DE CARTAGENA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2697-2-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-SECPLA |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
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R.U.T. |
69.073.600-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
MARIANO CASANOVA 210 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS DE LA LICITACIÓN ID:2697-2-LP-24 D.A. 430923112023 |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
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R.U.T. |
69.073.600-4 |
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Dirección de Facturación |
MARIANO CASANOVA 210 |
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Comuna |
Cartagena
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Impuesto |
11399263,75 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MARIANO CASANOVA 210 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMAGO LTDA |
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Razón Social |
EMPRESA CONSTRUCTORA MARTINEZ Y GONZALEZ LIMITADA
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R.U.T. |
76.757.444-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMAGO LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad | REPOSICION DE ACERAS AV. CARLOS CORSI ENTRE AV. CARTAGENA Y LAS LILAS COMUNA DE CARTAGENA | VALOR NETO |
$ 59.996.125,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.996.125
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$ 59.996.125
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Total Neto
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$ 59.996.125
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.399.264
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$ 71.395.389
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.