Orden de Compra. Nº2698-101-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2698-84-COT25 “INSUMOS DE IMPRESIÓN”"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2698-101-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2698-84-COT25 “INSUMOS DE IMPRESIÓN”
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
R.U.T. 69.073.600-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.05.999 - 215.22.04.012.002 del sistema CUENTA PRESUPUESTARI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
R.U.T. 69.073.600-4
Dirección de Facturación MARIANO CASANOVA 210
Comuna Cartagena
Impuesto 85310
Dirección de Envío de la Factura MARIANO CASANOVA 210
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-06-2025
TítuloDescripción
CONTACTO PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO
Contacto:
Av. Hermanos Tobar N° 222, Cartagena

Fono:
+569 94056251 - 352200319

Correo Electrónico:
prodesalcartagena@municipalidaddecartagena.cl

Nota:
Sr. Proveedor recuerde de aceptar la Orden de Compra en el Portal del Mercado Público. El Plazo de Entrega es de 10 días habiles desde el envio de los diseños. Además se solicita completar un formulario de transferencia bancaria con su respectiva firma.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor A Agencia DeColor
Razón Social CRISTIAN EUGENIO LIU QUINTANA
R.U.T. 9.843.642-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal A Agencia DeColor
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111501
Bolsas de lona100UnidadBOLSAS DE ALGODON (COLOR NATURAL), ALGODON ORGANICO (COLOR NATURAL) O DE YUTE: MEDIDAS: ANCHO ENTRE 35-40 CMS.. ALTO ENTRE 40-50 CMS.. MANILLAS ENTRE 60-66 CMS.. ANCHO 2.5 A 4 CMS APROX..... DEBE INCLUIR DISEÑO FULL COLOR PROPORCIONADO POR LA UNIDAD TECNICA.... PARA ASEGURAR UNA CORRECTA POSTULACIÓN, RECUERDE ADJUNTAR UNA COTIZACIÓN DETALLADA QUE SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS INDICADOS EN LOS TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA, TALES COMO PLAZO DE ENTREGA, MONTO, DATOS DEL PROV.BOLSA SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.000 $ 229.000
55121727
Letreros80UnidadAFICHE AUTOADHESIVO IMPRESO FULL COLOR.. 1440 DPI.. TINTAS ECO-SOLVENTADAS CON FILTRO UV.. PAPEL COUCHE 250/300 GRS MATE.. UNA CARA 40x50 CMS.. ADHESIVO FONDO BLANCO.. DISEÑO FULL COLOR SERA PROPORCIONADO POR LA UNIDAD TECNICA... PARA ASEGURAR UNA CORRECTA POSTULACIÓN, RECUERDE ADJUNTAR UNA COTIZACIÓN DETALLADA QUE SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS INDICADOS EN LOS TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA, TALES COMO PLAZO DE ENTREGA, MONTO, DATOS DEL PROVEEDOR Y ESPECIFICACIONES PRODUCTOAFICHE SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
55121727
Letreros4UnidadLIENZO TELA PVC.. MEDIDAS 1.5 x 1 M.. DEBE INCLUIR MININO 4 OJETILLOS... DEBE INCLUIR DISEÑO FULL COLOR PROPORCIONADO POR LA UNIDAD TECNICA.... PARA ASEGURAR UNA CORRECTA POSTULACIÓN, RECUERDE ADJUNTAR UNA COTIZACIÓN DETALLADA QUE SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS INDICADOS EN LOS TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA, TALES COMO PLAZO DE ENTREGA, MONTO, DATOS DEL PROVEEDOR Y ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS. LIENZO TELA PVC SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 449.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.310
TOTAL OC $ 534.310


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.500.850-k Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 9.843.642-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 13.732.983-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.