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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2698-11411-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-12-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATACION MANO DE OBRA Y MATERIALES JARDIN SUE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-ADQUISICIONES |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Cartagena
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R.U.T. |
69.073.600-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
MARIANO CASANOVA 268 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Cartagena
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R.U.T. |
69.073.600-4 |
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Dirección de Facturación |
MARIANO CASANOVA 210 |
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Comuna |
Cartagena
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Impuesto |
508085,46 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MARIANO CASANOVA 210 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
jorge miranda aguero |
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Razón Social |
JORGE HUMBERTO MIRANDA AGUERO
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R.U.T. |
4.002.585-5 |
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Sucursal |
jorge miranda aguero |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad | CONTRATACION MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA REPARACIONES EN JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA SUEÑOS DE NIÑOS.- | CONTRATACION MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA REPARACIONES EN JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA SUEÑOS DE NIÑOS.- |
$ 2.674.134,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.674.134
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$ 2.674.134
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Total Neto
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$ 2.674.134
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 508.085
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$ 3.182.219
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.