Orden de Compra. Nº2698-268-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2698-27-CO22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2698-268-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-11-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2698-27-CO22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 2698-27-CO22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
R.U.T. 69.073.600-4
Dirección de Unidad de Compra MARIANO CASANOVA 210
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
R.U.T. 69.073.600-4
Dirección de Facturación MARIANO CASANOVA 210
Comuna Cartagena
Impuesto 7654403,08
Dirección de Envío de la Factura MARIANO CASANOVA 210
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN PABLO
Razón Social COMERCIAL CARTAGENA SPA
R.U.T. 76.878.023-4
Sucursal JUAN PABLO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161504
Tornillos para metales1UnidadLICITACION PRIVADA “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN PARA TRABAJOS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES”SEGUN ANEXO N°5 OFERTA ECONOMICA Y ANEXO N° 4 LISTADO MATERIALES ADJUNTO.LICITACION PRIVADA “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN PARA TRABAJOS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES” SEGUN ANEXO N°5 OFERTA ECONOMICA Y ANEXO N° 4 LISTADO MATERIALES ADJUNTO. $ 40.286.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.286.332 $ 40.286.332
Total Neto $ 40.286.332
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.654.403
TOTAL OC $ 47.940.735


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.