Orden de Compra. Nº2698-300-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2698-100-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2698-300-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-11-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2698-100-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2698-100-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
R.U.T. 69.073.600-4
Dirección de Unidad de Compra MARIANO CASANOVA 210
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
R.U.T. 69.073.600-4
Dirección de Facturación MARIANO CASANOVA 210
Comuna Cartagena
Impuesto 457005,1
Dirección de Envío de la Factura MARIANO CASANOVA 210
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-11-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROMAX S.A.
Razón Social COMERCIAL PROMAX S.A.
R.U.T. 76.096.115-9
Sucursal PROMAX S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181531
Ropa reflectante o accesorios31UnidadBUZO COMPLETO SEGUN TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA.BUZO DE FRANELA FANTASIA TODAS LAS TALLAS Y COLORES SEGUN ANEXO. $ 23.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740.900 $ 740.900
46181605
Calzado protector contra materias peligrosas31UnidadPARES DE ZAPATILLAS DE SEGURIDAD, SEGUN TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA.BOTIN TIPO ZAPATILLA MODELO RED LINE O SCALATOR O TRECK V6.SEGUN ANEXO. $ 39.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.233.800 $ 1.233.800
53102503
Sombreros31UnidadJOCKEY LEGIONARIO SEGUN TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA.JOCKEY LEGIONARIO EN TELA GABARDINA . $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.390 $ 83.390
53102903
Prendas de deporte y buzos de niño62UnidadPOLERAS CUELLO POLO SEGUN TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA.POLERAS CUELLO POLO 100% ALGODON TODAS LAS TALLAS Y COLORES SEGUN ANEXO. $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.200 $ 347.200
Total Neto $ 2.405.290
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 457.005
TOTAL OC $ 2.862.295


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.