Orden de Compra. Nº2698-33-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2698-22-COT26 “MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2698-33-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2698-22-COT26 “MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
R.U.T. 69.073.600-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.05.02.000.000 del sistema CUENTA PRESUPUESTARI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
R.U.T. 69.073.600-4
Dirección de Facturación MARIANO CASANOVA 210
Comuna Cartagena
Impuesto 605416
Dirección de Envío de la Factura MARIANO CASANOVA 210
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-02-2026
TítuloDescripción
CONTACTO PARA LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

Contacto:

Gabriel Quiroz Duarte

Fono:

+569 81565658

Correo Electrónico:

gquiroz@municipalidaddecartagena.cl

Lugar de Entrega:

Costanera del Mar N° 11010, Cartagena

Horario de Atención:

Lu. a Ju. de 09:00 a 13:30 y de 15:00 a 17:00 horas

Vi. de 09:00 a 13:30 y de 15:00 a 16:00 horas

Plazo de Entrega:

4 días según lo establecido en la Cotización

 

 NOTA:

SR. PROVEEDOR TENDRÁ UN PLAZO PARA ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL DE MERCADO PÚBLICO DE 5 DÍAS HÁBILES DESDE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. ADEMÁS DEBE COMPLETAR UN FORMULARIO CON LOS DATOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Gonzalez
Razón Social COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL
R.U.T. 76.210.028-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Gonzalez
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101501
Carretillas1UnidadBetonera volteo lateral hv-150 6,5hp, según términos técnicos de referencia adjuntosBETONERA VOLTEO LATERAL HV - 150 DE 6.5 HP EMARESA. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 1.210.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.210.400 $ 1.210.400
24101501
Carretillas2UnidadBetonera lateral 130L, según términos técnicos de referencia adjuntosBETONERA DE VOLTEO LATERAL 130 LITROS BAUMAX. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 230.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 461.000 $ 461.000
24101501
Carretillas1UnidadTrompo Volteo tv400 monofásico 2.0 hp, según términos técnicos de referencia adjuntosTROMPO VOLTEO TV 400 MONOFASICO 2.0 HP LEMACO. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 1.515.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.515.000 $ 1.515.000
Total Neto $ 3.186.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 605.416
TOTAL OC $ 3.791.816


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.