Orden de Compra. Nº2698-337-SE12 "COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2698-337-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2012
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5958-6-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
R.U.T. 69.073.600-4
Dirección de Unidad de Compra MARIANO CASANOVA 210
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
R.U.T. 69.073.600-4
Dirección de Facturación MARIANO CASANOVA 210
Comuna Cartagena
Impuesto 63032,12
Dirección de Envío de la Factura MARIANO CASANOVA 210
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-11-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA GONZALES
Razón Social MARCIAL FLORENCIO GONZALEZ CLAVERIA
R.U.T. 2.826.586-7
Sucursal FERRETERIA GONZALES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1UnidadMATERIALES DE FERRETERIA. SEGUN COTIZACION ADJUNTA.MATERIALES DE FERRETERIA. SEGUN COTIZACION ADJUNTA. $ 331.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.748 $ 331.748
Total Neto $ 331.748
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.032
TOTAL OC $ 394.780


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.