Orden de Compra. Nº2698-75-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2698-1-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2698-75-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2698-1-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
R.U.T. 69.073.600-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-002-000 del sistema Cas - Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
R.U.T. 69.073.600-4
Dirección de Facturación MARIANO CASANOVA 210
Comuna Cartagena
Impuesto 348705,86
Dirección de Envío de la Factura MARIANO CASANOVA 210
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Ola
Razón Social MERCEDES ISABEL CASTRO CALVIN
R.U.T. 12.664.560-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal La Ola
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111501
Hoteles14Unidad no definidaSuministro de servicio de hospedaje para Carabineros”; conforme cotización del proveedor de fecha 07 de abril de 2026, individualizado en el considerando N° 11 del presente acto administrativo, desde el 07 al 20 de abril de 2026 al 20/04/2026(14 días por 13 efectivos de carabineros Maximo $ 12.000.-), Pago Segun Punto N° 2 D.A.1349_07.04.2026.Solicitud de Pedido N°115/ de fecha 07.04.2024, se requiere trato directo Suministro de servicio de hospedaje para Carabineros”; conforme cotización del proveedor de fecha 07 de abril de 2026, individualizado en el considerando N°11 (14 dias) $ 131.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.835.302 $ 1.835.302
Total Neto $ 1.835.302
Descuento $ 8
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 348.706
TOTAL OC $ 2.184.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.