|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2698-81-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-03-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2698-30-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2698-30-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA-ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Cartagena
|
|
R.U.T. |
69.073.600-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
MARIANO CASANOVA 268 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Cartagena
|
|
R.U.T. |
69.073.600-4 |
|
Dirección de Facturación |
MARIANO CASANOVA 210 |
|
Comuna |
Cartagena
|
|
Impuesto |
11974,94 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MARIANO CASANOVA 210 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
neumacentro exolet |
|
Razón Social |
PEDRO ALFONSO LETELIER YANEZ
|
|
R.U.T. |
6.530.301-9 |
|
Sucursal |
neumacentro exolet |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25172504
| Neumáticos para camionetas o automóviles | 2 | Unidad | 2 NEUMATICOS 175/65 R 14.- | 2 NEUMATICOS 175/65 R 14.- |
$ 31.513,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 63.026
|
$ 63.026
|
|
|
Total Neto
|
$ 63.026
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 11.975
|
|
$ 75.001
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.