Orden de Compra. Nº2699-120-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2699-35-LP21"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA REINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2699-120-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2699-35-LP21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2699-35-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaría de Planificación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA REINA
R.U.T. 69.070.600-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Fernando Castillo Velasco N°9925
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.07.002 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA REINA
R.U.T. 69.070.600-8
Dirección de Facturación Av. Fernando Castillo Velasco N°9925
Comuna La Reina
Impuesto 15966386,508
Dirección de Envío de la Factura Av. Fernando Castillo Velasco N°9925
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VP GROUP PUBLICIDAD VIA PUBLICA LTDA
Razón Social VPGROUP PUBLICIDAD VIA PÚBLICA LIMITADA
R.U.T. 76.376.164-9
Sucursal VP GROUP PUBLICIDAD VIA PUBLICA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121505
Impresión promocional o publicitaria24Unidad"Servicios de Impresión, Instalación y Desinstalación de Lienzos y Otros Elementos Publicitarios"Servicios de impreson, instalacion y desintalacion de lienzos y otros elementos publicitarios segun los requerimientos solicitados en Bases Administrativas y Anexo 3 Oferta Económica durante el periodo establecido. Muestras solicitadas de telas inflables $ 3.501.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.033.624 $ 84.033.613
Total Neto $ 84.033.613
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.966.387
TOTAL OC $ 100.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.