Orden de Compra. Nº2699-35-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2699-2-LR23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA REINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2699-35-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2699-2-LR23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2699-2-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaría de Planificación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA REINA
R.U.T. 69.070.600-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Fernando Castillo Velasco N°9925
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA REINA
R.U.T. 69.070.600-8
Dirección de Facturación AV. FERNANDO CASTILLO VELASCO 9925
Comuna La Reina
Impuesto 22777200
Dirección de Envío de la Factura AV. FERNANDO CASTILLO VELASCO 9925
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISEÑOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES HIDROSYM LTDA
Razón Social DISENOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES HIDROSYM LTDA
R.U.T. 88.650.400-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISEÑOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES HIDROSYM LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70111703
Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines1UnidadConcesión de Servicios mantención de áreas verdes de la Comuna de La Reina.Valor Neto Mensual $ 79.088.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.088.500 $ 79.088.500
70111503
Servicios de poda de árboles1UnidadServicios de Manejo Arbóreo de la Comuna de La ReinaValor Neto Mensual $ 40.791.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.791.500 $ 40.791.500
Total Neto $ 119.880.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.777.200
TOTAL OC $ 142.657.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.