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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2699-67-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-10-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Pendón Programa Quiero Mi Barrio |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Secretaría de Planificación |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de La Reina
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R.U.T. |
69.070.600-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco N° 9925 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de La Reina
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R.U.T. |
69.070.600-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
4245,36 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-10-2017 |
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Proveedor |
Lazer Ltda. |
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Razón Social |
SERVICIOS DE TRADE MARKETING LAZER LIMITADA
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R.U.T. |
76.316.559-0 |
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Sucursal |
Lazer Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55101515 2239-2-LP15
| Material de promoción o informes anuales | 2 | | (1154109) PENDÓN - TELA PVC 720 DPI INCLUYE ATRIL Y ESTUCHE DE TRANSPORTE M2 1177109 | (1154109) PENDÓN - TELA PVC 720 DPI INCLUYE ATRIL Y ESTUCHE DE TRANSPORTE M2; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 11.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.800
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$ 22.800
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Total Neto
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$ 22.800
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Descuento
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$ 456
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.245
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 26.589
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.