Orden de Compra. Nº2701-150-AG26 "Insumos cafetería, Prodesal, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2701-121-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2701-150-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Insumos cafetería, Prodesal, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2701-121-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE
R.U.T. 69.071.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001 del sistema cdp.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE
R.U.T. 69.071.800-6
Dirección de Facturación Avenida 21 de Mayo N°875 Talagante
Comuna Talagante
Impuesto 50768
Dirección de Envío de la Factura Avenida 21 de Mayo N°875 Talagante
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Morro
Razón Social COMERCIALIZADORA EL MORRO SPA
R.U.T. 78.158.368-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal El Morro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1Unidad1 ENDULZANTE 270 ML,DESPACHO DEBE ESTAR INCLUIDO EN LA COTIZACION.  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2Unidad2 KILOS DE AZUCAR EQUIVALENTE IANSA, DESPACHO DEBE ESTAR INCLUIDO EN LA COTIZACION.  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
50202304
Jugos y néctar envasados8Unidad8 BOTELLAS DE JUGOS DE 1.5 LITROS EQUIVALENTE WATTS, SABOR DURAZNO, PIÑA, MANZANA, DESPACHO DEBE ESTAR INCLUIDO EN LA COTIZACION  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos90Unidad90 SANDWICH EN PAN AMASADO CON PASTA CASERA AVE MAYO, (EN BANDEJA CON BLONDA DE PAPEL), DESPACHO DEBE ESTAR INCLUIDO EN LA COTIZACION  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos200Unidad200 MINI PASTELITOS (50 PASTELES DE PANQUEQUE CHOCOLATE, 50 PASTELES TARTALETA DE FRUTAS, 50 PASTELES DE PIE DE LIMON, 50 PASTELES TIPO ALFAJOR DE MANJAR, EN BANDEJA CON BLONDA DE PAPEL), DESPACHO DEBE ESTAR INCLUIDO EN LA COTIZACION.  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
50201706
Café1Unidad1 TARRO DE CAFE 170 GR, DESPACHO DEBE ESTAR INCLUIDO EN LA COTIZACION.  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
50201713
Bolsitas de te2Unidad2 CAJAS DE TE 100 UND EQUIVALENTE LIPTON, DESPACHO DEBE ESTAR INCLUIDO EN LA COTIZACION.   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 267.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.768
TOTAL OC $ 317.968


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.