Orden de Compra. Nº
2701-150-AG26
"
Insumos cafetería, Prodesal, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2701-121-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2701-150-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
Insumos cafetería, Prodesal, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2701-121-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE
R.U.T.
69.071.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001 del sistema cdp.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE
R.U.T.
69.071.800-6
Dirección de Facturación
Avenida 21 de Mayo N°875 Talagante
Comuna
Talagante
Impuesto
50768
Dirección de Envío de la Factura
Avenida 21 de Mayo N°875 Talagante
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
El Morro
Razón Social
COMERCIALIZADORA EL MORRO SPA
R.U.T.
78.158.368-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
El Morro
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad
1 ENDULZANTE 270 ML,DESPACHO DEBE ESTAR INCLUIDO EN LA COTIZACION.
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Unidad
2 KILOS DE AZUCAR EQUIVALENTE IANSA, DESPACHO DEBE ESTAR INCLUIDO EN LA COTIZACION.
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
50202304
Jugos y néctar envasados
8
Unidad
8 BOTELLAS DE JUGOS DE 1.5 LITROS EQUIVALENTE WATTS, SABOR DURAZNO, PIÑA, MANZANA, DESPACHO DEBE ESTAR INCLUIDO EN LA COTIZACION
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.200
$ 15.200
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
90
Unidad
90 SANDWICH EN PAN AMASADO CON PASTA CASERA AVE MAYO, (EN BANDEJA CON BLONDA DE PAPEL), DESPACHO DEBE ESTAR INCLUIDO EN LA COTIZACION
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.000
$ 99.000
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
200
Unidad
200 MINI PASTELITOS (50 PASTELES DE PANQUEQUE CHOCOLATE, 50 PASTELES TARTALETA DE FRUTAS, 50 PASTELES DE PIE DE LIMON, 50 PASTELES TIPO ALFAJOR DE MANJAR, EN BANDEJA CON BLONDA DE PAPEL), DESPACHO DEBE ESTAR INCLUIDO EN LA COTIZACION.
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.000
$ 130.000
50201706
Café
1
Unidad
1 TARRO DE CAFE 170 GR, DESPACHO DEBE ESTAR INCLUIDO EN LA COTIZACION.
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
50201713
Bolsitas de te
2
Unidad
2 CAJAS DE TE 100 UND EQUIVALENTE LIPTON, DESPACHO DEBE ESTAR INCLUIDO EN LA COTIZACION.
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
Total Neto
$ 267.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 50.768
TOTAL OC
$ 317.968
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.