Orden de Compra. Nº2701-225-AG25 "colaciones Permiso de Circulación, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2701-220-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2701-225-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-03-2025
Nombre de la Orden de Compra colaciones Permiso de Circulación, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2701-220-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE
R.U.T. 69.071.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22/01/001 del sistema cdp.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE
R.U.T. 69.071.800-6
Dirección de Facturación Avenida 21 de Mayo N°875 Talagante
Comuna Talagante
Impuesto 227430
Dirección de Envío de la Factura Avenida 21 de Mayo N°875 Talagante
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jaqueline del carmen
Razón Social JACQUELINE DEL CARMEN CÁCERES MUÑOZ
R.U.T. 13.558.102-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal jaqueline del carmen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192503
Rellenos de sándwich frescos210Unidad35 sándwich Barros Luco (churrasco/queso) en marraqueta, despachar los días 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de marzo 2025 a las 17:00 hrs.)  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.000 $ 441.000
50101634
Fruta fresca210Unidad1 vaso de frutas frescas de la estación de 300 grs. apróx. despachar los días 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de marzo 2025 a las 17:00 hrs.)   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.000 $ 441.000
50202311
Bebidas210Unidad35 bebidas en lata de 350cc cada una, preferentemente zero o light marca reconocida despachar los días 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de marzo 2025 a las 17:00 hrs.)  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000
Total Neto $ 1.197.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 227.430
TOTAL OC $ 1.424.430


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 26.321.900-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 24.870.784-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 7.801.352-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 13.558.102-K Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 14.521.664-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.