Orden de Compra. Nº2703-305-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2703-82-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Talagante
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2703-305-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-05-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2703-82-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas S.C.N°877,878,879,880,881, ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA SALUD CONSUMO 6 MESES APROX.
Proveniente de Licitación 2703-82-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Talagante
R.U.T. 69.071.800-6
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 875
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Talagante
R.U.T. 69.071.800-6
Dirección de Facturación Calle Francisco Chacón N°750, Talagante
Comuna -1
Impuesto 32815,47
Dirección de Envío de la Factura Calle Francisco Chacón N°750, Talagante
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.178.530-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
JDU104 - ALFILERES HAND CAJITA6CajaJDU104 - ALFILERES HAND CAJITAALFILERES $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402 $ 402
14111509
CARTULINA AZUL S/M IPG00223UnidadCARTULINA AZUL S/M IPG002PLIEGOS CARTULINA AZUL $ 53,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.219 $ 1.219
14111509
CARTULINA ROJA S/M IPG0043UnidadCARTULINA ROJA S/M IPG004PLIEGOS CARTULINA ROJA $ 53,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159 $ 159
14111509
CARTULINA VERDE CLARO S/M IPG0093UnidadCARTULINA VERDE CLARO S/M IPG009PLIEGOS CARTULINA VERDE $ 53,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159 $ 159
14111509
CHINCHES PLATEADOS 50U. HAND2CajaCHINCHES PLATEADOS 50U. HANDCHINCHES $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116 $ 116
14111509
CORCHETERA L/METAL 747 25H C/RIEL SWINGLINE ADU00420UnidadCORCHETERA L/METAL 747 25H C/RIEL SWINGLINE ADU004CORCHETERAS GRANDES, METALICAS, DE COLOR NEGRO, TIPO SWINGLINE MODELO 747. $ 5.474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.480 $ 109.480
14111509
MARCADOR ROPA DESECH. M-10 NEGRO PENTEL22UnidadMARCADOR ROPA DESECH. M-10 NEGRO PENTELLAPIZ PENTEL M-10 $ 657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.454 $ 14.454
14111509
MINAS 0.5 HB SHARP ISOFIT LER4003CajaMINAS 0.5 HB SHARP ISOFIT LER400MINAS PARA LAPIZ PORTA MINA 0,5mm $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264 $ 264
14111509
MARCADOR PERM.DESCH.SELLOMARKET ROJO32UnidadMARCADOR PERM.DESCH.SELLOMARKET ROJOPLUMON PERMANENTE COLOR ROJO $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032
14111509
BANDEJA MADERA SIMPLE TRUPAN S/M NAB05012UnidadBANDEJA MADERA SIMPLE TRUPAN S/M NAB050BANDEJAS PARA PAPELERIA $ 871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.452 $ 10.452
14111509
Artículos dCARTULINA COLOR CELESTE e escritorio20PliegoArtículos dCARTULINA COLOR CELESTE e escritorioCARTULINA COLOR CELESTE $ 53,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.060 $ 1.060
14111509
Artículos de escritorioCARTULINA COLOR NARANJA20PliegoArtículos de escritorioCARTULINA COLOR NARANJACARTULINA COLOR NARANJA $ 53,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.060 $ 1.060
14111509
CD-R GRABABLE 700MB-80MIN-52X 50U.MASTER-G MAS0017CajaCD-R GRABABLE 700MB-80MIN-52X 50U.MASTER-G MAS001CAJA O TORRE POR 50 CD CADA UNA $ 3.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.876 $ 22.876
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Artículos de escritorioCLIPS GRANDE 80mm20CajaArtículos de escritorioCLIPS GRANDE 80mmCLIPS GRANDE 80mm $ 349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.980 $ 6.980
Total Neto $ 172.713
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.815
TOTAL OC $ 205.528


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.