Orden de Compra. Nº2703-622-SE23 "SC 9042 Mantención Sala de Bombas Julio, agosto, s"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2703-622-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-07-2023
Nombre de la Orden de Compra SC 9042 Mantención Sala de Bombas Julio, agosto, s
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2703-177-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE
R.U.T. 69.071.800-6
Dirección de Unidad de Compra Calle Francisco Chacón N°750, Talagante
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.999 del sistema CDP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE
R.U.T. 69.071.800-6
Dirección de Facturación Calle Francisco Chacón N°750, Talagante
Comuna Talagante
Impuesto 39900
Dirección de Envío de la Factura Calle Francisco Chacón N°750, Talagante
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Factura

*Se solicita en las facturas señalar N° de orden de compra.

Para pago por transferencia electrónica, y consultas sobre pago de facturas señalar datos: al correo electrónico vaguilar@talagante.cl Sr. Víctor Aguilar Ordenes, fono 233038346, +56949470138

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Karen Andrea
Razón Social KSC CHILE
R.U.T. 76.918.087-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Karen Andrea
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151510
Bombas de agua1UnidadMantención preventiva y/o correctiva de 3 Salas de bombas de agua, edificio Cesfam, Sar y Cecosf. ABRIL , MAYO , JUNIO Revisión temperatura de bombas, estado de todo el sistema y apertura de las válvulas deretención. - Rellenar estanques hidroneumáticos. - Implementar sistema de cloración. - Calibración de los presostatos. - Cambio de sellos y rodamientos. - Desmon $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
Total Neto $ 210.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.900
TOTAL OC $ 249.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.