Orden de Compra. Nº2704-1019-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2704-720-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Universidad del Bío-Bío
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2704-1019-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-04-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2704-720-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas S/C 1222 PROY. ESC. DE TRABAJO SOCIAL
Proveniente de Licitación 2704-720-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Concepción
Razón Social Universidad del Bío-Bío
R.U.T. 60.911.006-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 1202
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 45 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Universidad del Bío-Bío
R.U.T. 60.911.006-6
Dirección de Facturación Avenida Collao 1202
Comuna -1
Impuesto 37658
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 1202
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA EN MADERA S.A.
R.U.T. 96.838.370-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101532
Mueble Exhibidor1UnidadMueble ExhibidorMUEBLE REVISTERO Y FICHERO SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. $ 198.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.200 $ 198.200
Total Neto $ 198.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.658
TOTAL OC $ 235.858


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.