Orden de Compra. Nº2704-1205-SE26 "SC 3747 COLACIONES JORNADA DEPORTIVA CON ESC GRUM "
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2704-1205-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-06-2026
Nombre de la Orden de Compra SC 3747 COLACIONES JORNADA DEPORTIVA CON ESC GRUM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2704-107-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Concepción
Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
R.U.T. 60.911.006-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 1202
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2.6 OTROS SERVICIOS del sistema CORPORATIVO UBB.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
R.U.T. 60.911.006-6
Dirección de Facturación Avenida Collao 1202
Comuna Concepción
Impuesto 74323,63
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 1202
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NUTRISERV
Razón Social QUIERO HASBUN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.283.980-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NUTRISERV
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida1GlobalSC 3747 COLACIONES JORNADA DEPORTIVA CON ESCUELA DE GRUMETES DE LA ISLA QUIRIQUINA , FECHA VIERNES 19 DE JUNIO DE 2026 DESDE LAS 12:00 HASTA 20:00 HRS 70 UNIDADES DE COLACIÓN DUE N° 7745 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 $ 391.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.177 $ 391.177
Total Neto $ 391.177
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.324
TOTAL OC $ 465.501


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.