Orden de Compra. Nº2704-138-AG26 "sc 8689 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2704-41-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2704-138-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-01-2026
Nombre de la Orden de Compra sc 8689 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2704-41-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Concepción
Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
R.U.T. 60.911.006-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12411.01 GASTOS EN EQUIPOS E INST.TECNICOS del sistema UBB CORPORATIVO .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
R.U.T. 60.911.006-6
Dirección de Facturación Avenida Collao 1202
Comuna Concepción
Impuesto 463024,3
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 1202
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURA Se hace presente que las facturas deben ser enviadas al correo ubb-dte@tecnomanquehue.cl consultar por la aceptación de factura  si correspondiera con Dora González. correo dgonzalez@ubiobio.cl  .
RECESOSe hace presente que la Universidad se encontrará con receso de verano a contar del 24 de enero  al 28 de Febrero de 2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rosamelio Enrique
Razón Social ROSAMELIO ENRIQUE FERNÁNDEZ HERRERA
R.U.T. 8.226.754-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Rosamelio Enrique
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41113107
Analizadores de gases de nitrógeno1GlobalInstalación de red de gases especiales para equipo DSC. Y TGA. NOTA: AL COTIZAR DEBE ADJUNTAR DESCRIPCION DEL SERVICIO OFERTADO.Instalación de red de gases especiales para equipo DSC. Y TGA. $ 2.436.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.436.970 $ 2.436.970
Total Neto $ 2.436.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 463.024
TOTAL OC $ 2.899.994


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.