Orden de Compra. Nº2704-1587-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2704-79-L119"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2704-1587-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-06-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2704-79-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2704-79-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Concepción
Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
R.U.T. 60.911.006-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 1202
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12265.20 del sistema CORPORATIVO UBB.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
R.U.T. 60.911.006-6
Dirección de Facturación Avenida Collao 1202
Comuna Concepción
Impuesto 149053,86
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 1202
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA O HIGGINS
Razón Social VILLAR HERMANOS S A
R.U.T. 81.756.300-7
Sucursal FERRETERIA O HIGGINS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41103511
Accesorios para recintos cerrados de laboratorio6UnidadMATERIALES DE LABORATORIO4901140 pie de metro 8 500-172 109.650.- 4909510 interfase 1 entrada salida usb 264-016 252.085.- 4904808 spc cable 959149 30.510.- valores mas iva por unidad . se adjunta cotizacion plazo de entrega 3 dias puesta orden de compra $ 130.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 784.494 $ 784.494
Total Neto $ 784.494
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 149.054
TOTAL OC $ 933.548


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.