|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2704-1731-AG22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-09-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Provisión e Instalación de lámparas de emergencia (s/c 3822) (s/c 827) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Universidad del Bío-Bío - Campus Concepción |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
|
|
R.U.T. |
60.911.006-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Collao 1202 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
|
|
R.U.T. |
60.911.006-6 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Collao 1202 |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
204060 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Collao 1202 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
14-09-2022 |
|
|
|
Proveedor |
TOROGON SPA |
|
Razón Social |
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES TOROGON SPA
|
|
R.U.T. |
77.017.002-8 |
|
Sucursal |
TOROGON SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39101605
| ampolletas fluorescentes | 1 | Unidad | Provisión e instalación de 12 Kit de emergencia equipos T6 y T8 y 10 equipos de emergencia LED | |
$ 1.074.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.074.000
|
$ 1.074.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.074.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 204.060
|
|
$ 1.278.060
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.