Orden de Compra. Nº2704-2088-AG25 "sc 6111 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2704-1872-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2704-2088-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2025
Nombre de la Orden de Compra sc 6111 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2704-1872-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Concepción
Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
R.U.T. 60.911.006-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2.6 OTROS SERVICIOS del sistema UBB CORPORATIVO .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
R.U.T. 60.911.006-6
Dirección de Facturación Avenida Collao 1202
Comuna Concepción
Impuesto 71820
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 1202
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CONTACTO para maqueta de visto bueno con  Carolina Solorza correo: csolorza@ubiobio.cl 
FACTURA Y DESPACHO

Se hace presente que las facturas deben ser enviadas al correo ubb-dte@tecnomanquehue.cl consultar con Dora González, correo dgonzalez@ubiobio.cl  el encargado de gestionar dichas facturas es el Sr. Luis Felipe González, correo lfgonzal@ubiobio.cl  (41 3111818)

Despachos de productos deben ser entregados a la bodega de la Universidad (Avenida Collao 1202, Concepción) en el siguiente horario:  lunes a  jueves de 9:00 a 12:30 y de 13:30 a 17:00 horas, viernes  de 9:00 a 12:30  y 13:30 a 16:00 hrs.  contacto : Laura Montecino   fono 41 3111223 o 41 3111550

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SD
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SD LIMITADA
R.U.T. 77.441.545-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL SD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141611
Personalización de regalos o productos promocionales70Unidad70 bolígrafos roller LONDON. Revisar archivo adjunto NOTA: AL COTIZAR DEBE ADJUNTAR ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO, PARA MEJOR EVALUACIÓN.Boligrafo Metalico LONDON BP187, Cuerpo metálico engomado. Clip y detalles color plata. Decape electroplateado.Estuche con cierre magnético. Área de impresión: Ø 0,8 x 5 cm. PERSONALIZADO LASER $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.000 $ 378.000
Total Neto $ 378.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.820
TOTAL OC $ 449.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.