|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2704-2925-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-10-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2704-947-L110 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2704-947-L110 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Universidad del Bío-Bío - Campus Concepción |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
|
|
R.U.T. |
60.911.006-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Collao 1202 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
|
|
R.U.T. |
60.911.006-6 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Collao 1202 |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
98480,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Collao 1202 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Club Social |
|
Razón Social |
ARIEL IVAN ASTUDILLO CARTES
|
|
R.U.T. |
13.147.456-3 |
|
Sucursal |
Club Social |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50202308
| Cócteles libre de alcohol | 310 | Unidad | ATENCION DE COFFE BREAK EN LA CUIDAD DE LEBU EN DIFERENTES FECHAS SEGUN CALENDARIO ADJUNTO (LOS BREAK DEBEN CONTENER A LO MENOS (CAFE, TE A ELECCION, 1 VASO DE JUGO NATURAL, GALLETAS DULCES SURTIDAS, SELLADITOS O SANDIUCH IR VARIANDO DURANTE EL TR | |
$ 1.672,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 518.320
|
$ 518.320
|
|
|
Total Neto
|
$ 518.320
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 98.481
|
|
$ 616.801
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.