|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2704-2938-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-08-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Atención de Coffe Break (s/c 5307) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Universidad del Bío-Bío - Campus Concepción |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
|
|
R.U.T. |
60.911.006-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Collao 1202 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
|
|
R.U.T. |
60.911.006-6 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Collao 1202 |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
71250 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Collao 1202 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Maria Isabel |
|
Razón Social |
Maria Isabel Romero Peñailillo
|
|
R.U.T. |
7.798.869-6 |
|
Sucursal |
Maria Isabel |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | ATENCIÓN COFFE BREAK PARA 150 PERSONAS, DEBE CONTENER LO SIGUIENTE:
1 CAFÉ O TÉ
1 VASO DE JUGO WATTS 150 CC
1 PORCIÓN TORTA VARIEDAD VERLUYS
1 TAPADITOS AVE MORÓN PAN MOLDE CHICO MITAD
4 GALLETAS SURTIDAS
| |
$ 375.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 375.000
|
$ 375.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 375.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 71.250
|
|
$ 446.250
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.