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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2704-464-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-04-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Artículos de Supermercado (s/c 553) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Universidad del Bío-Bío - Campus Concepción |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
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R.U.T. |
60.911.006-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Collao 1202 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
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R.U.T. |
60.911.006-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Collao 1202 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
23940 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Collao 1202 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-04-2022 |
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Proveedor |
Julio Rodrigo |
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Razón Social |
Julio Rozas Pizarro
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R.U.T. |
10.747.094-8 |
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Sucursal |
Julio Rodrigo |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 2000 | Unidad | CUCHARAS PLASTICAS BLANCAS PARA CAFE | |
$ 5,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.000
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$ 10.000
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50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 2000 | Unidad | VASOS DESECHABLES PLUMAVIT 180 cc | |
$ 58,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 116.000
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$ 116.000
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Total Neto
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$ 126.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.940
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$ 149.940
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.