Orden de Compra. Nº2704-81-SE25 "Servicio Mantención Preventiva Ascensores EP 05"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2704-81-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Servicio Mantención Preventiva Ascensores EP 05
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2704-75-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Concepción
Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
R.U.T. 60.911.006-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 1202
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12262.08 del sistema corporativo UBB.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
R.U.T. 60.911.006-6
Dirección de Facturación Avenida Collao 1202
Comuna Concepción
Impuesto 273023,54
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 1202
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ascensores Otis Chile Ltda.
Razón Social ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA
R.U.T. 96.797.340-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ascensores Otis Chile Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores1Unidad no definidaEP 05 Importante, este estado de pago incluye el servicio realizado en el mes de julio 2024, esto indicado y solicitado por la Sección de Adquisiciones.EP 05 Importante, este estado de pago incluye el servicio realizado en el mes de julio 2024, esto indicado y solicitado por la Sección de Adquisiciones. $ 1.436.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.436.966 $ 1.436.966
Total Neto $ 1.436.966
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 273.024
TOTAL OC $ 1.709.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.