Orden de Compra. Nº2704-952-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2704-441-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Universidad del Bío-Bío
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2704-952-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2704-441-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas S/C 1100 Y 1101 FACULTAD DE INGENIERIA.-
Proveniente de Licitación 2704-441-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Concepción
Razón Social Universidad del Bío-Bío
R.U.T. 60.911.006-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 1202
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 45 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Universidad del Bío-Bío
R.U.T. 60.911.006-6
Dirección de Facturación Avenida Collao 1202
Comuna -1
Impuesto 4560
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 1202
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T. 50.103.920-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
vasos plumavit 180cc2000Unidadvasos plumavit 180ccVASOS DE PLUMAVIT DESECHABLES DE 180 CC, COLOR BLANCO PARA AGUA CALIENTE. $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
Total Neto $ 24.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.560
TOTAL OC $ 28.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.