Orden de Compra. Nº2705-224-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2705-69-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Universidad del Bío-Bío
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2705-224-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-04-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2705-69-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA DE TONER PARA DEPTO. DE COMPUTACION SEGUN SC/542
Proveniente de Licitación 2705-69-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Chillán
Razón Social Universidad del Bío-Bío
R.U.T. 60.911.006-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Andrés Bello S/N°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Universidad del Bío-Bío
R.U.T. 60.911.006-6
Dirección de Facturación Avenida Andrés Bello N°720
Comuna -1
Impuesto 26262,94
Dirección de Envío de la Factura Avenida Andrés Bello N°720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA MANEQUIM LIMITADA
R.U.T. 86.743.000-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner Q7553X2UnidadTóner Q7553XTONER HP Q7553X, PARA IMPRESORA P2015DN $ 69.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.226 $ 138.226
Total Neto $ 138.226
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.263
TOTAL OC $ 164.489


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.