Orden de Compra. Nº2705-343-SE10 "COCTEL"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2705-343-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2010
Nombre de la Orden de Compra COCTEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2705-46-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Chillán
Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
R.U.T. 60.911.006-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Andrés Bello S/N°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
R.U.T. 60.911.006-6
Dirección de Facturación Avenida Andrés Bello N°720
Comuna Chillán
Impuesto 42864
Dirección de Envío de la Factura Avenida Andrés Bello N°720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GERMAIN DE LA ROSA PARRA PARRA
Razón Social GERMAIN DE LA ROSA PARRA PARRA
R.U.T. 4.029.549-6
Sucursal GERMAIN DE LA ROSA PARRA PARRA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202308
Cócteles libre de alcohol120UnidadCOCTEL BASE, PARA EL DIA 6 DE MAYO DE 2010, 11:00 HRS, SALA MARTA COLVIN, DIA DE LAS NUTRICIONISTAS.  $ 1.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.600 $ 225.600
Total Neto $ 225.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.864
TOTAL OC $ 268.464


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.